Податки
На ваши вопросы отвечают эксперты:
- Plux
- 5 липня 2012, 12:42
Подскажите пожалуйста как быть? Я являюсь частным предпринимателем, но финансовая деятельность не ведется. Я, до 2012года отчитывался в налоговой ежеквартально (предоставляя нулевые отчеты). С 2012 года, по новому налоговому кодексу, у меня налоговый инспектор имеет право принять декларацию о доходах только в конце года. Но как быть? Моя жена находиться в декретном отпуске и может получать дотацию на детей, но пока я не предоставлю с налоговой декларацию о доходах пособие начислять не будут, и справку о доходах налоговая тоже не может выдать т.к. ее делают на основании поданной декларации. Подскажите как быть? Ждать конца года…
- tata0904
- 1 липня 2012, 21:36
- Татьяна, Киев
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, уплачивается ли 5% НДФЛ от первой в текущем году продажи дачного участка, полученного в наследство менее 3-лет назад?
- Татьяна Бабенко
- 21 червня 2012, 11:01
- Татьяна, Днепропетровск
Физлицо-предприниматель нахожусь на едином налоге 2 категория КВЕД 60.24.0 Деятельность автомобильного грузового транспорта.Предоставляю транспортные услуги юрлицам (ООО и т.п.)по безналичному расчету.Говорят нам нельзя работать с юрлицами.Объясните, пожалуйста, почему, если я работаю по своему КВЕДу и оплачиваю ежемесячно единый налог 20% от минимальной з/платы (~ 215 грн) + пенсионный 34,7% (~380грн.). Должна ли я платить еще 15% от дохода?
- nataben
- 7 червня 2012, 0:22
- natalia, италия
Я имею в Италии небольшую фабрику по производству джинсовых изделий.Окончательную доработку изделий после выварки(иначе нельзя, в Украине еще нету оборудования для вываривания) хочу производить в Украине, и затем реализовать в Украине.как перевозить полуготовые изделия и как проплачивать накладные и налоги в одном из двух стран? или в обеих? как оформлять на таможне?
- Anna87
- 29 травня 2012, 14:18
Здравствуйте! скажите пожалуйста что поменялось для ФЛП (един. налог) в 2012г.? я сдаю 1 раз в год декларацию по прибыли ( не прибыльную, без доходов) и всё, наемных работников нет! ответьте!
- programminglife
- 20 травня 2012, 16:02
- Як мінімізувати подакти
Можете порекомендувати книжки чи літературу, в якій є багато інформації про мінімізацію податків?
- 20110276
- 16 травня 2012, 15:35
- Тамара, Киев
КВЕД ДК 009:2010 Назва КВЕД ДК 009:2005
25.6 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 28.51
25.62 Механічне оброблення металевих виробів 28.52*
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой ставкой облагаются вышеприведенные виды деятельности для 3 группы ФОП неплатильщиков НДС?
25.6 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 28.51
25.62 Механічне оброблення металевих виробів 28.52*
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой ставкой облагаются вышеприведенные виды деятельности для 3 группы ФОП неплатильщиков НДС?
Ответ эксперта
- Константин Пильков
- 16 травня 2012, 18:16
Здравствуйте, Тамара!
Тамара, если приведенные Вами в вопросе виды деятельности будут указаны в свидетельстве плательщика единого налога, то ФОП, не зарегистрированный плательщиком НДС, сможет применять ставку 5 % от выручки (дохода) от этих видов деятельности. Если доход от реализации продукции (товаров, услуг) плательщикам НДС превысит 300 тыс. грн. в течение года, то придется перейти на уплату 3 % от дохода и НДС.
С уважением,
Константин Пильков
Тамара, если приведенные Вами в вопросе виды деятельности будут указаны в свидетельстве плательщика единого налога, то ФОП, не зарегистрированный плательщиком НДС, сможет применять ставку 5 % от выручки (дохода) от этих видов деятельности. Если доход от реализации продукции (товаров, услуг) плательщикам НДС превысит 300 тыс. грн. в течение года, то придется перейти на уплату 3 % от дохода и НДС.
С уважением,
Константин Пильков
- saska2012
- 14 травня 2012, 20:08
- Александр, Измаил
Помогите что мне делать??? Я выплачиваю ежемесячно кредит 302грн. А в апреле заплатил 300грн.потому-что банкомат 2грн не взял.А сейчас банк прислал смс что я должен заплатить штраф 250грн. из-за 2-х грн. Подскажите что делать????????????????
- ludmilka
- 7 травня 2012, 20:07
- Людмила, Киев
Оксана обращаюсь к Вам как к предпринимателю помагающему писать НК ЗУ 4014 про спрощену систему оподаткування. Сдаю помещение в аренду и мне насчет компенсируют оплату комунальных витрат, а я плачу платежкой со своего счета сохрання платежки.
Пришло время отчитываться за квартал и многие предприниматели 3 группы 5% прозоели. Доходом является просто все. Особенно возмутила коммуналка которая просто уже наподъемная отопление 100м. помещения 5-6000 грн. в месяц цена света 1,15 квт. ИТОГО за месяц 5-7000грн за квартал заплачена немая сумма ЧТО ЯВНО ЯВЛЯЕТСЯ РАСХОДОМ но налоговики объяснили что надо и с этих сум платить налог. Прошу Вас расмотреть вопрос дохода. Спасибо
Пришло время отчитываться за квартал и многие предприниматели 3 группы 5% прозоели. Доходом является просто все. Особенно возмутила коммуналка которая просто уже наподъемная отопление 100м. помещения 5-6000 грн. в месяц цена света 1,15 квт. ИТОГО за месяц 5-7000грн за квартал заплачена немая сумма ЧТО ЯВНО ЯВЛЯЕТСЯ РАСХОДОМ но налоговики объяснили что надо и с этих сум платить налог. Прошу Вас расмотреть вопрос дохода. Спасибо
- programminglife
- 6 травня 2012, 21:33
Можете порадити книжки по темі: «Як платити менше податків»?
Ответ эксперта
- Игорь Забута
- 30 травня 2012, 15:01
НКУ
- Наталья Колпакова
- 25 квітня 2012, 11:09
- Наталья, Барнаул
Учреждение арендует в разных организациях охраняемые гаражи в отдаленности от офиса. В штате учреждения нет медицинского работника. По гражданско-правовому договору медицинский работник ежедневно проводит предрейсовые медицинские осмотры в соответствии с условиями договора по адресу головного офиса. Таким образом, водитель, выезжая из гаража в 06.30 час. предрейсовый осмотр проходит в 07.00 час.-07.30 час.
Вопрос. Каким образом указать в регламенте порядок проведения предрейсового медицинского осмотра без нарушения приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152 в части заполнения путевого листа?
Является ли нарушением не проведение послерейсового медицинского осмотра?
Спасибо!
Вопрос. Каким образом указать в регламенте порядок проведения предрейсового медицинского осмотра без нарушения приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152 в части заполнения путевого листа?
Является ли нарушением не проведение послерейсового медицинского осмотра?
Спасибо!
- Helena1979
- 23 квітня 2012, 9:49
- Елена
Подскажите такая ситуация, предприятие- владелец недвижимости учредило другое предприятие и внесло туда в уставной фонд свою недвижимость, при такой операции обязательст по ндс не возникает???? я имею ввиду предприятие-учредителя. Подскажите ст. в налоговом кодексе.Заранее благодарна.
Ответ эксперта
- Константин Пильков
- 7 травня 2012, 13:15
Здравствуйте, Елена!
Операция внесения недвижимого имущества в качестве взноса в уставный капитал по общему правилу рассматривается как облагаемая НДС согласно пп. «а» п. 185.1 ст. 185 Налогового кодекса Украины. Согласно пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 НК поставка товаров – это любая передача права на распоряжение товарами, в том числе, в частности, обмен. В данном случае имеет место обмен недвижимости (тоже товар в понимании НК) на корпоративные права.
Если юридическое лицо-учредитель является плательщиком НДС, то у него возникает НДС-обязательство в результате внесения недвижимости. Если же ЮЛ-учредитель не является плательщиком НДС, однако операция по внесению приводит к тому, что он попадает в категорию тех, для кого регистрация плательщиком НДС становится обязательной), то у такого учредителя возникает НДС-обязательство и обязанность зарегистрироваться плательщиком НДС.
С уважением,
Константин Пильков
Операция внесения недвижимого имущества в качестве взноса в уставный капитал по общему правилу рассматривается как облагаемая НДС согласно пп. «а» п. 185.1 ст. 185 Налогового кодекса Украины. Согласно пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 НК поставка товаров – это любая передача права на распоряжение товарами, в том числе, в частности, обмен. В данном случае имеет место обмен недвижимости (тоже товар в понимании НК) на корпоративные права.
Если юридическое лицо-учредитель является плательщиком НДС, то у него возникает НДС-обязательство в результате внесения недвижимости. Если же ЮЛ-учредитель не является плательщиком НДС, однако операция по внесению приводит к тому, что он попадает в категорию тех, для кого регистрация плательщиком НДС становится обязательной), то у такого учредителя возникает НДС-обязательство и обязанность зарегистрироваться плательщиком НДС.
С уважением,
Константин Пильков
- Наталья Колпакова
- 23 квітня 2012, 6:57
- Наталья
Казенным учреждением приобретен объект основного средства в декабре 2011г.
Объект принят к учету, присвоен инвентарный номер, амортизационная группа и т.д. С января 2012г. в общеустановленном порядке начисляется амортизация.
В марте 2012г. собственником изъят объект основного средства и передан унитарному предприятию:
1) на праве хозяйственного ведения
2) в счет увеличения уставного фонда
Прошу указать корреспонденцию счетов:
— по переданному имуществу у казенного учреждения;
— по полученному имуществу унитарного предприятия:
а) на праве хозяйственного ведения;
б) в счет увеличения уставного фонда.
Спасибо
Объект принят к учету, присвоен инвентарный номер, амортизационная группа и т.д. С января 2012г. в общеустановленном порядке начисляется амортизация.
В марте 2012г. собственником изъят объект основного средства и передан унитарному предприятию:
1) на праве хозяйственного ведения
2) в счет увеличения уставного фонда
Прошу указать корреспонденцию счетов:
— по переданному имуществу у казенного учреждения;
— по полученному имуществу унитарного предприятия:
а) на праве хозяйственного ведения;
б) в счет увеличения уставного фонда.
Спасибо
- Anya240891
- 19 квітня 2012, 10:53
- марина
подскажите пожалуйста. как можно переоформить кредит.получается кредит на чужом человеке а за машину плачу я как это можно сделать и возможно ли? у меня астра банк
- Ольга Якунина
- 12 квітня 2012, 16:11
- Ольга
У нас коллективное предприятие, которое занимается архитектурными работами, находится на едином налоге 5%.Должны ли мы платить сбор за специальное использование воды и предоставлять отчет в налоговую. Наш офис находится в квартире выведенной из жилого фонда. Заранее большое спасибо за ответ.
- nataly12152
- 6 квітня 2012, 21:35
- Наталья, Херсон
Добрый день. До изменения Налогового Кодекса вид деятельности был «сдача в аренду собственного недвижимого имущества». Подскажите пожалуйста, могу ли я быть на 3-й группе единого налога, если прибыль составляет не более 100 тыс.грн., деятельность ведётся в морской зоне, сдаём комнаты (20 комнат, расчитано на одновременное проживание 45 человек). Площадь жилых помещений составляет 190 квадратных метров. Заранее спасибо за ответ.
- imalik67
- 2 квітня 2012, 14:30
- Інна, Комсомольськ
Чи маю я право, як приватний підприємець, обравший з 01.01.2012р. спрощену систему оподаткування — група 2, КВЕД 55.30.2 Діяльність кафе, працювати з неприбутковою організацією громадського об’єднання, ознака 006, а саме готувати комплексні обіди та вечері, відвантажувати їх, і при цьому сплачувати ставку єдиного податку. Дякую за відповідь!
- SergioP
- 1 квітня 2012, 23:41
- Сергей, Харьков
Здравствуйте. Я ФОП 2 группы На ЕДИН налоге.занимаюсь торговлей продуктов питания
Подскажите пожалуйста:
1) Могу ли я продавать свой товар ООО по безналу.(и какие мне документы будут нужны) Нужны ли товарные накладные потом для проверок из налоговой или можно просто чеки из магазина, в котором я покупаю товар?
2)Всем ли другим группам я могу продавать товар нал/безнал.
Спасибо большое за ответ.
Подскажите пожалуйста:
1) Могу ли я продавать свой товар ООО по безналу.(и какие мне документы будут нужны) Нужны ли товарные накладные потом для проверок из налоговой или можно просто чеки из магазина, в котором я покупаю товар?
2)Всем ли другим группам я могу продавать товар нал/безнал.
Спасибо большое за ответ.
- hozyayushka
- 1 квітня 2012, 20:45
- Лариса, Днепропетровск
Я ФОП на едином налоге 2 группы. У меня магазин, наемных работников нет. Считается ли расходом оплата за э/энергию, оплата налогов, в пенсионный, коммунальных услуг, расходов на бензин. Сейчас в декларации надо указывать сумму доходов, вычитается ли все эти расходы, при вычислении суммы доходов?
- tz
- 1 квітня 2012, 13:42
Добрый День! Я СПД на едином налоге (розничная торговля). Наемных работников нет.
Поставщик — СПД (в единственном лице). Клиенты — физ лица (не СПД).
Должна ли я регистрировать базу персональных данных?
Заранее благодарю за ответ.
Поставщик — СПД (в единственном лице). Клиенты — физ лица (не СПД).
Должна ли я регистрировать базу персональных данных?
Заранее благодарю за ответ.
- 18:25 Швейцарія приєдналася до 15-го пакета санкцій ЄС проти росії
- 17:30 Курс валют на вечір 23 грудня: на міжбанку долар подорожчав
- 16:50 Банки видали 14% кредитів «компаніям-зомбі»
- 16:09 Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 16,5 млрд грн
- 15:52 Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС
- 15:30 5 мемкоїнів з дохідністю 16,000%, які залишають DOGE та SHIB далеко позаду
- 14:53 Telegram вперше став прибутковим
- 13:37 Уряд заборгував перед банками за програму «5-7-9» 10 мільярдів — НБУ
- 13:20 Ethereum прагне до $6,000, а XYZVerse обіцяє зростання на 16,900%: хто стане переможцем
- 12:44 Приватбанк запускає валютообмін у банкоматах Recycler